> 财政信息 > 部门预决算 > 正文
丹凤县人口和计划生育局2013年部门决算公开

一、丹凤县人口和计划生育局概况
(一)主要职责
丹凤县人口和计划生育局,主要职责是:
1、贯彻执行中、省、市有关人口和计划生育方针政策、法律法规,并监督实施。
2、组织实施全县人口和计划生育抽样调查,对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估,稳定低生育水平。
3、 监测全县人口和计划生育发展动态,负责人口和计划生育的信息及全县人口基础信息库建设。
4、负责流动人口计划生育管理和服务工作。
5、依法管理全县人口和计划生育技术服务工作。
6、拟定全县人口和计划生育宣传教育工作规划,组织开展人口和计划生育宣传教育工作。
7、推动实施计划生育优生促进计划,提高出生人口素质。
8、负责全县计划生育各项优惠政策的落实。
9、组织实施计生系统干部教育培训,负责实施人口和计划生育公共服务网络体系建设和县计划生育协会的业务工作。
10、承办县政府交办的其他事项。
(二)决算单位构成
决算单位构成为:县人口计生局本级。
二、丹凤县人口和计划生育局2013年度部门决算表
(一)收支决算总表。
单位:万元
收 入 698.71 支 出 697.29
项 目  行次  决算数  项 目  行次  决算数
一、公共预算财政拨款  1 698.71 一、基本支出  13 697.29
二、政府性基金  2    1、工资福利支出  14 144.66
三、事业收入  3   2、对个人和家庭的补助  15 260.43
四、经营收入  4   3、商品和服务支出  16 292.20
五、其他收入  5  4、其他资本性支出  17  
   6   二、项目支出  18  
   7   三、经营支出  19  
   8   四、对附属单位补助支出  20  
本年收入合计  9 698.71 本年支出合计  21 697.29
用事业基金弥补收支差额  10    结余分配  22  
上年结转和结余  11 0.62   年末结转和结余  23 2.04
收入总计  12 699.33 支出总计  24 699.33
注:本表反映丹凤县人口计生局 2013年度总收支和年末结转结余情况
9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20);24行=(21+22+23)

(二)公共预算财政拨款支出决算表。
单位:万元
支出功能分类  合计  基本支出  项目支出
科目编码  科目名称
合 计     
201 一般公共服务   697.29 697.29  
20112 人口与计划生育事务  697.29 697.29  
2011201 行政运行  196.91   
2011205 计划生育家庭奖励 65.19    
2011206 人口和计划生育统计及抽样调查 28.06     
2011207   人口和计划生育信息系统建设 19.82    
2011208 计划生育、生殖健康促进工程 98.65    
2011209 计划生育免费基本技术服务 58.78    
2011210 人口出生性别比综合治理 9.55    
2011211 人口和计划生育服务网络建设 78.17    
2011213 人口和计划生育宣传教育 92.15   
2011214 流动人口计划生育管理和服务 28.91     
2011215 人口和计划生育目标责任制考核 15    
2011299 其他人口与计划生育事务支出 6.1   
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表。
      单 位:万元
合计 因公出国
(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
 小计 公务用车运行维护费 公务用车购置
  18.66 18.66  7.89
补充资料:
  1.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务用车4辆;年末公务用车保有量4辆。
  2.公务接待有关情况:2013年度公务接待累计 24 批次,公务接待累计189人。
  三、丹凤县人口和计划生育局2013年度部门决算说明
  (一)2013年度收入支出决算总体情况。
  1.收入总计699.33万元。包括:
  (1)公共预算财政拨款收入698.71万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。  
(2)上年结转和结余0.62万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
 2.支出总计699.33万元,包括:
  (1)基本支出697.29万元,主要是为保障全县计生机构正常运转、计划生育宣传教育、计划生育各项优惠政策的落实、村组计生干部工资,计划生育技术服务,手术后遗症的治疗以及完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出144.66万元,对个人和家庭的补助支出260.43万元,商品和服务支出292.20万元。
(2)年末结转和结余2.04万元,主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
 2013年公共预算财政拨款支出697.29万元,其中:基本支出697.29万元,
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出26.55万元,其中,公务用车购置及运行维护费18.66万元,公务接待费7.89万元。
1、公务用车购置及运行维护费18.66万元,主要用于:车辆燃油费、维修费、保险费、车辆过境费等。
2、公务接待费7.89万元,主要用于:计生创建工作的开展,计生平时、半年及年度工作督查检查,考核食宿,上级领导指导工作等。